老师,2025年12月开了发票,货有两台,出口了一台,有台还没到公司仓库,这种情况,收到发票时要如何做分录?

1624977463
于2026-05-28 22:53 发布 13次浏览
- 送心意
咨询老师朴老师
职称: 会计师
2026-05-28 22:56
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
相关问题讨论
您好,一起摊销就可以,等一月来了发票贴在12月费用凭证的后边
2019-01-04 09:14:36
同学你好
出口时开票
2022-01-26 11:26:22
同学你好
可以补记固定资产
借:固定资产
贷:应付账款等
借:以前年度损益调整
贷:累计折旧等
2022-07-13 16:45:30
借利润分配,未分配利润贷,应付账款或者是银行存款
汇算清缴、纳税调减
2025-02-12 15:45:29
您好,根据您的描述,借银行存款30000贷主营业务收入应交税费~应交增值税(销项税额)。
2020-06-04 09:21:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题







粤公网安备 44030502000945号



朴老师 解答
2026-05-28 23:34
1624977463 追问
2026-05-28 23:37
朴老师 解答
2026-05-28 23:38