老师请教一下,2024年12月年末有利润,现在2025年收到2024年12月开的费用发票(当时没收到票,没入账),这种情况应该怎么做账处理?
夏冰
于2025-02-12 15:42 发布 306次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-02-12 15:45
借利润分配,未分配利润贷,应付账款或者是银行存款
汇算清缴、纳税调减
相关问题讨论
你好,一般是三个月以内不跨年
2016-09-30 12:23:43
不需要在发票上签字,但需要在报销单上签字
2021-09-08 21:56:45
你好 可以入账 ;但是跨年损益需要走以前年度损益调整科目去处理分录
2021-07-26 09:08:07
你好,如果是之前遗漏入账,可以补入帐,通过以前年度损益调整科目核算
2020-06-22 16:39:00
您好,一般来说这个入账是不可以的
2022-03-10 17:58:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



夏冰 追问
2025-02-12 15:51
郭老师 解答
2025-02-12 15:51