送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-10 16:29

这个全部都需要重新做。

林妹妹 追问

2022-04-10 16:32

之前做分录的时候是借:管理费用
应交增值税-进项税
贷:银行存款。
请问现在要怎么做分录呢?

东老师 解答

2022-04-10 16:32

借管理费用负数
应交增值税-进项税 负数
贷:银行存款。负数

林妹妹 追问

2022-04-10 16:36

那收到票就按正数重新做一遍就好了是吗?

东老师 解答

2022-04-10 16:37

对做一个负数,你再做一个正数就好了。

林妹妹 追问

2022-04-10 17:21

好的,谢谢老师

东老师 解答

2022-04-10 17:21

不客气,帮忙给个五星好评

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相关问题讨论
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-02-20 10:30:20
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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