送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-24 23:06

你好,管理费用结转到本年利润

冉老师 解答

2022-01-24 23:06

应交税费两个科目对冲

哈小子 追问

2022-01-24 23:09

只用做一笔,年底转销:   借:应交增值税(进项税额转出)   贷:应交增值税(进项)  是这样吗?

冉老师 解答

2022-01-24 23:10

你好,是的,学员,你说的很对的

哈小子 追问

2022-01-24 23:11

谢谢老师

冉老师 解答

2022-01-24 23:12

不客气,祝你工作顺利。学员

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
你好,这个手机是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,对的,是这样做的
2023-08-04 14:55:52
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