用于职工福利的发票,借:管理费用 10 应交税费_应交增值税(进项)1 贷:现金11 进项转出 借:管理费用1 贷:应交税费_应交增值税(进项税额转出) 在没有收入的情况下,这两个三级科目都有余额,怎么转销掉?
哈小子
于2022-01-24 23:04 发布 953次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-24 23:06
你好,管理费用结转到本年利润
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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