送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-08 21:58

您好,1是的,个人部分通过应付职工薪酬工资结转其他应付款

淡淡柠檬香 追问

2022-04-08 22:06

那应付职工薪酬怎么平呢?个人部分不计提那就只有借方了呀

小林老师 解答

2022-04-09 05:50

您好,借应付职工薪酬工资贷其他应付款,然后支付社保清零

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相关问题讨论
你好 对的 是这么理解的
2022-01-30 10:06:44
您好,1是的,个人部分通过应付职工薪酬工资结转其他应付款
2022-04-08 21:58:09
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
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