- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,这样处理是正确的。
2022-12-06 16:07:20
你好
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款
2022-04-08 16:09:58
您好,第一个不规范,第二个不完整。
2018-07-14 21:26:24
当你要转出进项税额时,你可以这样记账:借:应交税费-应交增值税(进项税额)30,贷:管理费用-福利费 30。这样就完成了进项税额的转出。
2023-07-17 18:56:58
借:管理费用-员工福利 贷:银行存款
可以的
2023-08-10 16:47:23
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