您好老师,计提福利费,借:管理费用-福利费 100 进项税 30 贷:应付职工薪酬-职工福利 130;支付时,借:应付职工薪酬-职工福利 130 贷:银行存款 130,那进项税额转出时的会计分录呢?
无情的棒棒糖
于2023-07-17 18:49 发布 299次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
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当你要转出进项税额时,你可以这样记账:借:应交税费-应交增值税(进项税额)30,贷:管理费用-福利费 30。这样就完成了进项税额的转出。
2023-07-17 18:56:58

你好 那你就得补计提才行的。 说明你支付大于了计提金额 要补计提才行的 。补 计提分录是:借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2021-05-31 20:36:29

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15

对的呀,比这里的账务处理没问题,正确的。
2021-02-14 11:17:04
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