送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-06 17:54

1借生产成本203400
制造费用27120
管理费用16272
销售的21696
在建工程2712
贷应付职工薪酬271200
借应付职工薪酬271200
贷主营业务收入240000
应交税费应交增值税销项税31200
借主营业务成本180000
贷库存商品180000
2借管理费用29000
贷应付职工薪酬29000
借应付职工薪酬29000
贷累计折旧5000
银行存款24000

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2022-04-06 17:54:04
稍等写完分录发给您。
2023-06-15 12:17:55
你好,你是一般纳税人的话,按照不含税的加上购置税的做,固定资产按照这个固定资产来折旧,如果有残值的需要减去残值之后再折旧。
2022-03-16 16:44:22
你好借清理  360  折旧  400 减值240 贷固定资产 1000  借 应收,贷清理 500/1.17   应交税费   500/1.17  *0.17  借 清理,贷 资产处置损益    500/1.17-360
2023-06-16 15:27:14
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 固定资产减值准备,贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:固定资产清理,贷:资产处置损益 
2023-06-09 20:29:28
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