上月的应收帐款多计了0.6元,计应收是25000.6实际收到25000。请问这个该如何处理
22年霞霞
于2022-04-04 14:13 发布 615次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好
这个应收账款0.6元你转到营业外支出里面就可以的
2022-04-04 14:14:07

你好同学,这1000元直接冲和营业外收支里就可以的同学。
2020-12-09 18:15:01

你好!你多入账的红字冲减就可以了。
2017-09-15 10:16:04

你好,冲销多估的.一般收入没开票不确认,做暂估,销项税做待转销项税,等正式开票确认收入后,再转到销项税中
2021-01-03 15:30:31

您好
收入是损益类科目 金额包含在应收账款里面
出现了折扣应该开具红字发票冲减收入减少应收账款
2019-08-27 14:02:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息