- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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借管理费用工资贷应付职工薪酬。
2022-04-03 13:35:52
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。
2024-04-28 14:40:21
同学您好,分录是正确的哦
2024-04-10 10:25:34
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费,
这个不用提前计提,按照实际业务来做就可以了
2022-12-15 15:59:42
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