老师,你好,我想问一下,去年6月份的工资未计提,11月份多发了600工资。然后12月底计提了12月的工资,22年1月份发放了12月的工资。会计手工账所做出应付职工薪酬期初余额贷方7000元。这样在22年怎样调整 没有补计提,之前的会计没有补计提21年6月的,现在是22年了。11月份多发的未计提。已经发下去了 对是的。那我怎么平。先不管个税。 借管理费用,贷应付职工薪酬,借以前年度损益调整贷管理费用,借利润分配-为分配利润贷以前年度损益调整吗
欣欣子
于2022-04-02 14:28 发布 566次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好!是下面2个分录了。
2019-02-22 14:31:26

对的
2017-03-24 10:55:58

同学你好,这两笔分录是进行冲销多计提的工资的。
2019-04-24 14:01:04

你好,你是小企业准则吗?
2019-11-16 08:15:19

您好,那您做这个分录的目的或意义是?
2022-12-18 13:46:19
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