老师,你好,我想问一下,去年6月份的工资未计提,11月份多发了600工资。然后12月底计提了12月的工资,22年1月份发放了12月的工资。会计手工账所做出应付职工薪酬期初余额贷方7000元。这样在22年怎样调整 没有补计提,之前的会计没有补计提21年6月的,现在是22年了。11月份多发的未计提。已经发下去了 对是的。那我怎么平。先不管个税。 借管理费用,贷应付职工薪酬,借以前年度损益调整贷管理费用,借利润分配-为分配利润贷以前年度损益调整吗

欣欣子
于2022-04-02 14:28 发布 619次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
请问单位用什么会计准则
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