老师好,2025年10月份公司支付机械保险费的时候没 问
借应付账款 贷在建工程, 借在建工程 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款 没有结转到固定资产吧 答
今天是3月16日,收到一份报销(财务主管让记入2月份) 问
火车票必须是电子普票才能抵扣的,纸质的不能。是2月及以前取得就可以计算抵扣 答
纳税信用评级在哪里看 问
http://xinzhi.wenda.so.com/a/1521904446208708查询企业纳税信用等级 答
请问,假设公司采购了一批货物1000,然后又质量问题 问
为啥不全退呢?什么情况? 答
老师你好,我想问一下工程项目是不是都是用“工程 问
您好,通常作为流动资产列示 答

老师,请教个问题:把以前年度工资调出来:借:应付职工薪酬贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润。这样的话,怎么平了:应付职工薪酬?
答: 您好,那您做这个分录的目的或意义是?
老师好,今天发现去年少计提管理费用,做了借:以前年度损益调整贷:应付职工薪酬,借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整,需要对报表做调整吗
答: 财务报表不用调整的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好,我想问一下,去年6月份的工资未计提,11月份多发了600工资。然后12月底计提了12月的工资,22年1月份发放了12月的工资。会计手工账所做出应付职工薪酬期初余额贷方7000元。这样在22年怎样调整 没有补计提,之前的会计没有补计提21年6月的,现在是22年了。11月份多发的未计提。已经发下去了 对是的。那我怎么平。先不管个税。 借管理费用,贷应付职工薪酬,借以前年度损益调整贷管理费用,借利润分配-为分配利润贷以前年度损益调整吗
答: 您好 请问单位用什么会计准则










粤公网安备 44030502000945号


