送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-01 11:06

你好,这个是发票开错吗?

拉长的板栗 追问

2022-04-01 11:07

老师,
是的

郭老师 解答

2022-04-01 11:10

借、应收账款负数
贷、主营业务收入负数、
应交税费负数。

郭老师 解答

2022-04-01 11:10

红冲你的收入就可以的。

拉长的板栗 追问

2022-04-01 19:02

如果是发票隔月的呢?

郭老师 解答

2022-04-01 19:02

你好,一样的分录,只要是跨越的都是这个分录红冲收入就可以的。

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相关问题讨论
你好,这个是发票开错吗?
2022-04-01 11:06:46
您好,先做到 借:应交税费-待认证进项税额, 需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-09-21 13:35:52
您好 当月进项发票做账,但是没抵扣认证,这样可以的
2020-06-11 15:51:19
你好 购进,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 抵扣的时候 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)(或借方)
2019-11-16 17:03:25
您好,是需要做账的
2022-03-13 09:10:43
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