老师,请问一下保洁服务的税收编码是多少呀,谢谢老 问
您好,开这个大类就可以了3070599000000000000 答
老师,我们银行存款余额不对,我只能更正申报上一个 问
账务差错当月直接调账,不用改往年账务。 往期季报大多无法线上更正,只更正往期财务报表即可,税款差异以汇算为准。 答
老师 请问一下 25年企业所得税汇算中 广告费和业 问
你好,销售费用里的广告费和宣传费 答
老师好,咨询一个建筑行业工程项目回款,牵扯两家分 问
合规做法 总公司出具授权,甲方、总公司、A 签三方代收协议,附 B 注销证明;A 收货款挂往来,全款转给总公司,不开票、不计收入。 涉税风险 无协议易被认定 A 为应税收入,重复交税; 资金长期滞留 A 账户会被核定征税。 答
老师,我们公司处置固定资产。如果用固定资产清理, 问
您好,这不一致的是正常的,可以合理解释。 答


公司2020年10月发生如下业务:(1)3日,向甲企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。(2)15日,向乙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日乙企业支付剩余货款。(3)分配本月工资费用21 000元(其中,生产工人工资15 000元,车间管理人员工资6 000元)。(4)20日,收到丙单位租用本公司办公用房下一年度租金300 000元,款项已收存银行。(5)结转本月完工产品成本18 000元。要求:编制会计分录( 须写必要的明细科目
答: 同学你好 1 借,应收账款一甲4000000 贷,主营业务收入一A4000000 借,主营业务成本一A2000000 贷,库存商品一A2000000 2 借,银行存款100000 借,预收账款一乙600000 贷,其他业务收入700000 借,其他业务成本500000 贷,原材料500000 3 借,生产成本15000 借,制造费用6000 贷,应付职工薪酬一工资21000 4 借,银行存款300000 贷,预收账款一丙300000 5 借,库存商品18000 贷,生产成本18000
向丙企业销售材料一批,价款为70000元,该材料发出成本为5000元。上月已经预收账款600000元。当日丙企业支付剩余货款,编制会计分录
答: 同学你好 借,预收账款79100 贷,其他业务收入70000 贷,应交税费一应增一销项9100 借,银行存款19100 贷,预收账款19100 借,其他业务成本5000 贷,原材料5000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2022.11.18日签了一份材料销售合同,合同总价250万,11.20收到甲方打入公账12万,先送12万的货物,收到这12万我用合同负债还是预收账款科目合适点?
答: 你好,收到甲方打入公账12万,先送12万的货物,是哪个在先?









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