报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

应付职工薪酬代扣个人应缴纳的社会保险费和住房公积金借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-社会保险贷:其他应付款-住房公积金请问一下前面有其他分录吗?或者后面有什么分录对其他应付款做处理。我看初级会计实务这一步不理解,有点绕不过来,怎么觉得不做处理其他应付款一直有余额在里面
答: 你好,缴纳的时候借应付职工薪酬,企业负担的社保公积金, 其他应付款,个人负担的社保、公积金 贷、银行存款。
老师你好!工资基数是3800五险一金1011.56元计提社保借,管理费用_社保费1011.56贷,应付职工薪酬_社会保险费1011.56借,应付职工薪酬_社会保险费1011.56借,其他应收款_社会保险费304贷,其他应收款_社会保险费95计提12月工资:借管理费用_职工薪酬8000贷,应付职工薪酬_职工工资8000借,应付职工薪酬薪酬_职工工资8000贷,其他应收款_社会保险费304贷,其他应收款_社会保险费95贷,银行存款7601问题来了,这是2019年发放工资账务处理,2020年涨工资了扣完社保4500,怎么做账?
答: 也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我写的会计分录是借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应收款-社保(个人)贷:银行存款答案是借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应付款-社保(个人)贷:银行存款答案解析说借方是其他应付款或者贷方其他应收款,为什么?
答: 你好,用其他应收应付都可以的,都是正确的









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郭老师 解答
2022-03-31 11:40
战战 追问
2022-03-31 11:53
战战 追问
2022-03-31 11:54
郭老师 解答
2022-03-31 11:55