老师您好,是这样在21年12月份,做了一笔分录借管理费用5000.贷银行存款5000(发票没到先做帐了但是到月底发票没回来,结账了,忘了这笔发票了,发票在22年2月回来后又认证了,进项税是49.5)请问老师这笔我怎样调回来啊,怎样写分录,实在不会做了,求老师帮忙

明理的爆米花
于2022-03-18 21:39 发布 493次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-18 21:48
借应交税费应交增值税进项税额49.8
借管理费用-49.5
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借应交税费应交增值税进项税额49.8
借管理费用-49.5
2022-03-18 21:48:52
你好 把暂估的账红冲了 然后按发票来做 体现到进项税里面去
2019-06-25 17:38:08
您好,这个是可以的,可以
2023-12-06 20:36:01
你好,同学,可以做
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2025-01-27 10:40:06
你好,根据你的描述,调整分录是
借:管理费用
贷:应交税费—应交增值税—进项税额
2022-08-11 19:17:31
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2022-03-19 10:14