发票合计是150万,20年做了75万,接手把留下75万做了21房租费了, 有老师说金额比较大,你的处理不应该计入21年费用,应该通过以前年度损益调整 那所得税汇缴清算是不是可以调减
欣欣子
于2022-03-16 14:01 发布 525次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论

你好,以前年度损益调整只影响资产负债表的货币资金,未分配利润
不影响利润表的,不在利润表体现的
2018-07-16 14:32:57

你好,那你汇算清交的时候是怎么做的?你销售出去结转了成本吗?
2022-08-09 13:18:19

纳税调整明细表,扣除项目其他,填写帐载金额13万。
2022-05-12 17:35:17

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬,如果做了这个分录,可以抵扣一九年的所得税。
2020-04-02 10:39:06

同学您好!涉及 到损益类的用以前年度损益调整。
2020-03-09 10:13:01
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