- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
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同学,你好
货款是300,为什么税金是30呢,你们原来的分录没有做吗
2022-03-15 15:12:15
借管理费用-保险费 负数
贷应付账款 负数
应交税金-增值税-进项转出
2023-07-28 14:34:04
你好; 你还要做; 进项税和 销项税要做结转的 ; 你这个缴纳分录不对哦 ; 你销项税是好多 了进项税好多的
2023-06-15 13:37:39
借应付账款,贷应交税费、应交增值税销项。
2022-09-02 16:18:33
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下 1. 借:生产成本-福利费
应交税金-进项税
贷:银行存款
2.转出 :
借:生产成本-福利费
贷:应交税金-进项税转出
3.结转分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-进项税
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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