送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-24 08:41

你好,可以的,可以这么做的。

郭老师 解答

2022-02-24 08:41

但是你这个计提是按月分摊了是吧,你这个分摊的分录不对

圆圆 追问

2022-02-24 08:48

对 对 应该是收到发票是 上面这笔分录  摊销计提是借销售费用/租金 贷长期待摊费用/租金

郭老师 解答

2022-02-24 08:51

摊销的时候应该是借管理费用或者是销售费用贷应付账款,要不你得长期待摊,费用和应付账款都有余额。

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以的,可以这么做的。
2022-02-24 08:41:40
现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
你好,你这是价税分开来做的,第一个没有问题,你合计起来不也是借长期待摊费用, 应交税费应交增值税进项, 贷应付账款, 银行存款,那上面你前两个分录合计起来,不就是我写的这个。
2024-02-29 15:37:30
待摊费用是按月分摊到当期费用中
2019-01-07 15:07:12
你好,你每个月分摊就可以的,这个是办公装修吗?借管理费用贷长期待摊费用,这个分摊三年。
2021-07-20 13:31:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...