老师 我是电梯公司的 我对外买了一台电梯 给甲 问
你好,电梯,直接跳出109011501。 答
计提工资,和发放工资,会计分录如何写? 问
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 答
老师,请问下公司有国外客户,但货物是在公司自提,这 问
一、货物在普通厂区/内地非特殊监管区自提、当场拉走留在国内→不能退税,按内销征税 答
老师你好 公司购买的商品是从个体户购入的 发票 问
同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 答
老师公司收的会员费怎么开票 问
你好,具体是什么会员费用? 答


老师,现在社保和医保都是当月申报当月扣款,我不计提单位部分社保和医保行吗?缴费时单位部分借:管理费一社保,管理费一医保;个人部分借其他应收款一社保,其他收款一医保;贷:银行存款
答: 同学你好 都是要计提的
之前员工找公司有借款,借其他应收款,贷银行存款。然后有些费用员工给公司垫付了,借管理费用,贷其他应收款,几个月后发票到了还需要进行账务处理吗
答: 您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
报销人拿发票给我用于报销,公户还没有打钱给他,分录写成了借:管理费用,贷:其他应收款可以吗? 那我用了其他应收,是把这个调整呢,还是就这样错着,回头报销就借:其他应收贷:银行存款
答: 你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。










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