本月社保费的分录 计提时 借 管理费用(公司) 贷 应付职工薪酬 缴纳时 借 应付职工薪酬 其他应付款(个人) 贷 银行存款 这样做账对吗

sunny
于2022-03-09 11:22 发布 1176次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-03-09 11:22
是的,是这样账务处理的
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对的..............
2016-12-13 17:51:48
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-07-31 11:33:30
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
请问你想问的问题具体是?
2015-10-31 14:10:58
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