老师,我想咨询一下,就是我额外开的发票,支付的税点怎么做账呀!!!我收到的发票很开出去的发票相差很多,然后我就买了发票!!这个账怎么做呢!!!!因为少了发票所以才买的,如果全部做应交税费!!我这差额怎么算呢

会
于2022-03-06 21:27 发布 860次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-06 21:37
你好
差额做营业外支出
汇算清缴调增就可以
相关问题讨论
你好
差额做营业外支出
汇算清缴调增就可以
2022-03-06 21:37:36
同学。
这个要先入进项税,再转出
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-02-25 15:52:51
你好,根据你的描述,调整分录是
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-销项税额
2023-06-19 10:30:18
你好不允许抵扣的直接价税合计做账就可以的。
2022-01-06 15:35:34
你好,发票没有到的,借库存商品贷应付账款,按照不含税的来暂估。
2022-09-13 09:15:38
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