老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

老师,航天税控发票抵扣的时候怎么做账呀?1、转出税费,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(减免税)2、结转税费,借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)是这样做嘛?
答: 是的,你写是对的,是的,是的
缴纳增值税怎么做账,是借:应交增值税-应交税费-已交税金还是借:应交增值税-应交税费-未交增值税
答: 您好,如果你期末转入了未交增税 那你缴纳的时候就要冲销未交增税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,如果没有可以抵扣的发票,还需要做借:应交税费——应交增值税——销项税额贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税贷:应交税费——未交增值税吗?
答: 你好 就是全部是销项税的话 需要结转的 你要次月缴纳未交增值税的








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黄小邪 追问
2020-02-12 14:41
文老师 解答
2020-02-12 14:44
黄小邪 追问
2020-02-12 14:47
文老师 解答
2020-02-12 14:59