老师您好,我想问问关于这个当月采购发票没有来的话做: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应付账款 等到收到发票之后再做: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进税额
纯真的大地
于2022-09-13 09:15 发布 876次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-13 09:15
你好,发票没有到的,借库存商品贷应付账款,按照不含税的来暂估。
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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
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2022-09-13 09:15
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2022-09-13 09:57
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2022-09-13 10:02