送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-27 15:00

你好,需要先计入预付账款,取得发票计入费用的

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相关问题讨论
你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
2023-11-22 10:54:44
你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估
2020-01-08 15:43:38
是的,是这样理解的。也可以将八个月的租金计入待摊费用科目,然后按月摊销。
2019-10-24 14:35:19
你好,只能是先挂账了
2017-04-01 15:06:10
您好,是为了后期统计
2022-03-28 23:12:22
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