- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-29 12:29
待摊费用取消了,计入“长期待摊费用”
付款时记预付账款
取得发票时,从预付账款转入“长期待摊费用”,再进行摊销
相关问题讨论

你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
2023-11-22 10:54:44

你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估
2020-01-08 15:43:38

是的,是这样理解的。也可以将八个月的租金计入待摊费用科目,然后按月摊销。
2019-10-24 14:35:19

你好,只能是先挂账了
2017-04-01 15:06:10

你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
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维小尼 追问
2017-06-29 12:31
李爱文老师 解答
2017-06-29 13:04