- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
2023-11-22 10:54:44
你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估
2020-01-08 15:43:38
是的,是这样理解的。也可以将八个月的租金计入待摊费用科目,然后按月摊销。
2019-10-24 14:35:19
你好,只能是先挂账了
2017-04-01 15:06:10
你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
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