送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-28 23:12

您好,是为了后期统计

上传图片  
相关问题讨论
你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
2023-11-22 10:54:44
你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估
2020-01-08 15:43:38
是的,是这样理解的。也可以将八个月的租金计入待摊费用科目,然后按月摊销。
2019-10-24 14:35:19
你好,只能是先挂账了
2017-04-01 15:06:10
你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...