20年的账当时做了预付账款,然后发票也是20年对方就开了,拿到发票当时没有做费用,现在2023年了已经跨年了怎么办?
×仙女????????
于2023-11-22 10:53 发布 521次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-11-22 10:54
你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
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你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
2023-11-22 10:54:44
你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估
2020-01-08 15:43:38
是的,是这样理解的。也可以将八个月的租金计入待摊费用科目,然后按月摊销。
2019-10-24 14:35:19
你好,只能是先挂账了
2017-04-01 15:06:10
您好,是为了后期统计
2022-03-28 23:12:22
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×仙女???????? 追问
2023-11-22 10:56
郭老师 解答
2023-11-22 10:58