- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-08 15:43
你好,预付这部分如果已经发生了未取得发票可以先暂估
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你好 ,借以前年度损益调整 贷预付账款
2022-03-23 12:00:45

你好,按规定是需要取得对方单位开具的发票
做到资金流,票流一致
2016-11-23 08:53:21

您好,是为了后期统计
2022-03-28 23:12:22

您好,是的一般都是这样处理,才有说服力,也有利及时结算
2021-11-09 21:38:18

你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
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