送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-22 20:25

我也是这么想的,但现在已经这样了,他之前一直这样做,我该怎样调过来呢

小红 追问

2017-03-22 20:29

怎样做分录呀,谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 20:23

您好,这样不可以的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 20:27

您好,把待摊费用冲回来,冲平即可。

王雁鸣老师 解答

2017-03-22 20:31

您好,分录,借:管理费用-待摊费用摊销,负数,贷;待摊费用,负数。

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相关问题讨论
您好,这样不可以的。
2017-03-22 20:23:18
贷待摊费用这个做正数,这个是资产科目不用做负数
2019-05-31 10:21:16
按月进行摊销就可以了
2019-03-29 13:27:36
您好用红字冲减。
2017-04-05 16:42:50
您好,查找多计提的待摊费用,关注形成负数的原因。将不合理部分红字冲回。
2020-06-10 22:09:57
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