我公司有笔30000的待摊费用,年初就有,一直挂着,现在年末了,这笔费用应该怎么办?具体分录该怎么做,我刚接手,还请各位老师指教!详细点。谢谢!
J💃🌟鑫鑫雨🌟💃W
于2020-01-10 10:44 发布 657次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-10 10:47
你要先问清楚,这个待摊费用具体是什么费用,然后你每个月再进行摊销
借:管理费用
贷:待摊费用
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你要先问清楚,这个待摊费用具体是什么费用,然后你每个月再进行摊销
借:管理费用
贷:待摊费用
2020-01-10 10:47:12

按月进行摊销就可以了
2019-03-29 13:27:36

你好,你的说法是错误的;举例:你付2年房租10万,应该是借:长期待摊费用10万,贷:银行存款10万;然后每月分录:借:管理费用,贷:长期待摊费用
2017-05-25 15:47:33

借长期待摊费用贷银存,按月摊销借成本费用贷长期待摊费用,需要做个摊销表
2018-12-28 11:54:30

您好,这样不可以的。
2017-03-22 20:23:18
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