老师好,个税申报时,把10月和11月份的个人社保金额 问
老师,怎么更正?先更正10月份的?再更正11月的对吗? 答
个体户业主是不需要申报工资薪金,是需要申报人员 问
自然人个税扣缴端不采集不是没有法人信息吗? 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
老师,成本是不是就是合同金额 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
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老师:我本月余额表销项有6300、进项6000,增值税主表进项是6100,上期留抵有600,我该怎样账务处理呢?余额和申报表进项税与留抵不一至
老师,因急着纳税申报,账务未处理完导致进项税火车票抵扣错误,多抵扣了0.75、,已申报并三方协议缴纳。现做账发现怎么处理
现在账上应交税费—进项税额转出借方有余额,这是遗留问题,也翻看了发生月份,纳税申报表已经做了进项税转出申报,那现在在账上怎么处理?
你好老师,请问增值税一般纳税人申报-增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表)这个表,我本月无进项,都是销售额与上期留底进项抵扣









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