送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-05 18:11

您好,您的具体情况是什么,有截图吗?

蒲公英 追问

2022-03-05 18:23

意思是提前给别的单位开出了大额票,计提了销项,有余额,后期业务应收做的销项怎么处理

易 老师 解答

2022-03-05 18:30

之前,借:应收账款,贷:应交税费应交增值税(销项),后期确认借:应收账款,贷:主营业务收入

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相关问题讨论
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
2022-03-05 18:11:59
你好,实际你们开的发票有问题是吗?按照你进项的发票结转成本。
2022-09-02 10:06:13
当月借;应交税费-未交增值税, 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 次月也一样根据进销差额正常结转
2022-02-17 14:03:34
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-01-18 12:07:35
你好,可以全部都认证,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
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