送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-02 10:06

你好,实际你们开的发票有问题是吗?按照你进项的发票结转成本。

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相关问题讨论
你好! 1.前面3笔分录都是对的
2018-12-01 17:22:27
你好,期末结转未交增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-08-05 20:52:27
你好,可以全部都认证,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费—未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2020-05-08 13:16:18
你好,实际你们开的发票有问题是吗?按照你进项的发票结转成本。
2022-09-02 10:06:13
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