- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
是专款专用的就做专项应付款
2022-03-03 16:12:35
你好; 你这个专项款是没有支付完 ; 要退给上级部门的意思吗 ? 还是说 是支付了本身 是成本费用; 只是科目挂成了预付账款了
2023-08-16 10:11:25
您好
借 预付账款
贷 银行存款
应该这样处理
2022-03-15 07:15:35
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款,
然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
是的,可以多个分录,请具体分析一下这笔款项,应该做哪些分录来体现这笔款项?比如借:专项应收款,贷:银行存款,这笔款项就进行了有利息投资,那么还应该有借:专项应付款,贷:利润分配,来体现这笔款项的利润分配。
2023-03-21 19:46:47
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