12月暂估的时候就结转了成本了,1月发票回来冲销后重新入库了,那1月拿回来的发票成本怎么算的

欣欣子
于2022-02-25 15:28 发布 1442次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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暂估的和发票的金额是一样吗?先看一下数量。
2022-02-25 15:30:06
那没关系的,你把原来的暂估全部冲掉,然后呢,按照发票来入账就可以的。
2022-02-25 15:35:39
你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
2022-01-05 09:09:11
1.最好次月冲红 因为暂估是临时性的
2.可以按照差额调整 或者整个冲红重新记账 都可以
2019-12-16 14:11:44
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