如果报销单上写的是叫货拉拉送货,以及员工领红包, 问
您好,按发票来入账吧,税务局他查账就是看发票 答
老师好,1,到5月31日之前年前暂估的票到不了,是在A10 问
您好,可以在其他里面调整 答
老师,分公司注销,把应收和其他应付欠总公司的款都 问
同学,你好 总公司也是5月做账 总公司收不到钱,做营业外支出 答
汇总申报的企业,税务年报的时候,分公司是非独立核 问
总公司:汇总全部收入、成本、费用填报,做A109000/A109010 分摊表。 分公司(非独立核算、汇总申报): 基础信息:选分支机构、不就地缴纳,就地纳税比例0%。 主表:收入、成本、费用全填 0,只填总公司分配的应补 / 退税额。 必报:总公司盖章的分配表 %2B 分公司财务报表。 不用填收入成本类附表 答
老师您好,我想问一下,公司到了一笔工程款,然后转到 问
你好,你如果经常转账的话会显得很频繁 答


老师, 上个月采购1万元的货, 然后, 发现 有一个货因为质量原因不好,就做了换货处理。 对方也发了货给我们了。 但是因为市场价格波动, 这批货的价格从本来的1000元,涨到了1100元。 也就是我们要多付他100元钱。 这个在财务上应该怎么处理?这个1000元,对方也不收了。
答: 同学你好 计入营业外支出就行
老师您好。我这边是一家商贸公司。然后每次卖完一批货给下游客户后,会给他一定金额的返利,比如100元,直接给的现金,挂的应收账款。因为这100元厂家会再补贴给我们。但是厂家补贴是在进货的时候开具红字发票100元。比如正常进货1100元,然后开红字发票100元,发票最终金额是1000元。我们付1000元现金。我有2个疑惑:1是我们返给下游客户的时候是挂的往来应收厂家补贴,那在下次进货的时候这个往来怎么冲呢,因为我本身发票就是1000,付也付了1000。2是我付出去的是现金100,收回来本应该也是现金100,厂家却采取发票折扣的方式,我想不清楚,这样操作对我方来说有没有不利的地方。
答: 借应付账款 贷库存商品100 你之前的库存商品是按照1100来做的吧 第二个没有 都是按折扣之后的来确认
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问一下,我们已经付货款给对方了,对方也把货给我们了,但是对方因为种种原因不会给我们开发票了,这种情况怎么账务处理呢
答: 你好; 那你正常做借库存商品贷银行存款。 汇算到时 你销售了或者出库了 记得调增 成本





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