老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

老师,工程款已结算,成本票没有到位,暂估入账借劳务多少 原材料多少 贷:应付账款 暂估入账需要结转成本吗
答: 您好!这个没有固定的了。你按预算数来估计就好
17年暂估材料成本并结转做:1、借:工程施工-合同成本-材料费,贷:应付账款-暂估,2、借:工程结算成本,贷:工程施工-合同成本-材料费,18年开回发票、材料销售单做:1、冲暂估成本,借:工程施工-合同成本-材料费 负数,贷:应付账款-暂估 负数,2、按材料发票入账,借:原材料,贷:预付账款,成本部分怎么调整呢?有点迷糊了
答: 你好; 你发票和你暂估的工程材料费有差异吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
建筑行业预估成本怎么做会计分录,以成本结算借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估结转成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暂估 贷;原材料-暂估
答: 你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢
老师您好,我想问哈去年我预估了3000万成本,借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 并且结转了!今年3月成本票开来了!我要怎么进行账务处理!
老师,我们建筑业有一些供应商开发票比较晚,比如供应商开的发票是3月份的,我这个项目要结转成本是1月份,我能不能把3月份的发票做到1月份来,这样就不要暂估入账了。这样操作有没问题呢?
老师你今天发现一个疑问,我司委托A建厂房,本月进度单是2000万,我拿到进度单做暂估入账了,请问一下暂估是 借 在建工程 贷 应付账款A对吗?还是贷 应付账款-暂估应付款?









粤公网安备 44030502000945号



优雅的柚子 追问
2022-02-25 11:24
宋生老师 解答
2022-02-25 11:26