送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2022-02-25 08:21

你好,
借银行存款
贷其他应收款

芝麻开门 追问

2022-02-25 08:32

老师,跟银行存款没有关系,可能是我没表达清楚,相当于补交的社保应该体现在代扣代缴社保栏里面,但是我直接做到了工资里面,本来当月应付工资是3.4万,我直接做成了3.2万。所以想调 该怎么调这笔分录了

芝麻开门 追问

2022-02-25 08:40

是我第一条信息,最开始当月应付工资3.4万,打成3万了,不好意思

佟老师 解答

2022-02-25 08:47

就是少计提的0.2万
借管理费用0.2
贷应付职工薪酬0.2
借应付职工薪酬0.2
贷其他应收款0.2

上传图片  
相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你的意思是发工资时候再计提发放?
2025-05-10 10:05:34
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...