送心意

小石老师

职称中级会计师

2022-02-18 14:37

 您好!建议分录这样做
1、计提工资时:借:管理费用一工资18000
               贷:应付职工薪酬一工资18000
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬一工资18000
贷:银行存款17500
应交税费一应交个人所得税500
3、支付个税:
借应交税费一应交个人所得税500贷:银行存款500

静心思语 追问

2022-02-18 14:52

我计提工资时把个税一起计提了,这样是错误的吗?

小石老师 解答

2022-02-18 15:00

您那有做的话,个税没有在应付职工薪酬里面。一般都是按我写的这种方式做分录的

静心思语 追问

2022-02-18 15:08

好的,谢谢老师

小石老师 解答

2022-02-18 15:18

不客气!如有帮助请给个好评

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相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你好借银行存款 贷应付职工薪酬 其他应收款 财务费用 借应付职工薪酬 贷其他应收款
2024-07-06 18:48:24
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-23 18:59:31
你好,返还冲减管理费用也需要
2024-09-14 16:57:42
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