- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,冲销多计提(假设跨年了)
借:应交税费—企业所得税,
贷:以前年度损益调整
2022-04-24 15:48:35
您好,借 以前年度损益调整 贷 所得税费用 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
2023-08-17 09:59:17
你好,直接在这个月调整,如果涉及到损益类的,用以前年度损益调整之前的就不用修改。
2022-02-15 09:24:34
你好,企业所得税汇算清缴调增的企业所得税记账,通常会在“应交税费-应交企业所得税”科目中借记,然后在“利润分配-未分配利润”科目中贷记。这样就完成了企业所得税的记账。
2023-07-20 13:01:15
你好。我发给你分路,然后你把错的红冲了就可以。
2023-08-17 09:59:55
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