老师,有个问题还想请教下的:比如1月份按揭款下来做预收了,次月(2月)申报税预交3%(本次未开具不含税票或含税票),(3月或者是4月份业主要求开具发票(收楼前开不含税票)那么2月已经预申报了这次又开票报税怎么处理

小鱼儿
于2022-02-11 09:38 发布 525次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
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在开票的时候你就正常申报收入,但是你预交的税款,嗯就填到表上,有一行是预交款,就把这个预交的给剪掉,那你到时候就是如果说没有差额的话,那就是不用再缴纳了。
2022-02-11 09:45:24
同学你好
1.可以直接申报
2.对的
2022-02-11 09:58:44
增值税申报表填写销售额
需要交增值税
2022-02-15 20:29:40
哈哈,2月没必要再红冲了,1月都已经开票申报了增值税。
2022-02-14 11:47:01
你好,在未开具发票那里填一个负数的销售额,负数的税额,这样他俩一正一负合计数就是零了,咱也不用多交税款了。
2022-11-25 16:31:52
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