某酒店一月份收到400万房费预付款,1-2月合计发生房费120万,已在2月开具专票;3月发生房费74.4万,开具了280万的专票,请问3月的纳税申报和账务处理该怎么操作?

爱撒娇的早晨
于2022-03-31 22:03 发布 821次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好
借,银行存款400
贷,预收账款400
借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
2022-03-31 22:47:19
你好
借,银行存款400
贷,预收账款400
借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
2022-03-31 22:47:27
对的是的,是这么做的。
2022-01-17 08:24:39
你好,借银存贷主营业务收入
一般纳税人还是小规模的
2019-11-04 11:40:25
你好,我们公司和一个合作公司共同出资10000注册了新公司,出资的这笔钱
借:长期股权投资,贷:银行存款
新公司没有业务,需要做零申报
2021-12-21 18:52:45
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