酒店1月份收到客户房费预付款400万元。1-2月合计发生房费120万元,已在2月为客户开具专票;3月发生房费74.4万,并开具280万元专票;请问酒店3月的纳税申报和账务处理怎么操作?
爱撒娇的早晨
于2022-03-31 22:12 发布 866次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-31 22:47
你好
借,银行存款400
贷,预收账款400
借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
相关问题讨论

您好,没有一模一样的,可以参考同行业服务业真帐实操和报税实操,,有幼儿园真帐实操,也有相关报税的。
2020-04-09 06:35:33

您好!这个可以在申报的时候冲减的,不过每个地方的申报系统不同,您可以咨询下您的税务软件供应商,他们会给您详细的介绍。
另外,在实际操作中,建议您先给税局说下情况再去找服务商操作。不然税局不承认,会很麻烦。
2016-05-21 19:52:46

对的是的,是这么做的。
2022-01-17 08:24:39

你好,借银存贷主营业务收入
一般纳税人还是小规模的
2019-11-04 11:40:25

可以学习“真账实操——商贸行业”课程,以及“税务实操”的内容
2017-09-27 13:41:02
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