- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
您好,按照正负相抵的金额填写申报就可以
2020-08-03 16:03:05
购买方认证了购买方开红色信息表,然后销售方开负数发票。
2020-11-08 11:11:58
哈哈,2月没必要再红冲了,1月都已经开票申报了增值税。
2022-02-14 11:47:01
你好,同学,税务机关通知单收到了吗
2020-11-16 10:01:27
如果红冲发票金额和重新开具发票金额一致的话,其实对应这个事情,是不需要填写增值税申报表项目的。因为正负相抵了。
2020-05-19 16:33:58
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