你好老师购买设备230000,预付账款117500元发票也开过来了, 预付账款入账借预付账款103982.3 进项税13517.7 贷银行存款117500对吗
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于2022-02-10 17:37 发布 807次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-02-10 17:45
借:固定资产 发票金额
应交税费-增值税进项 发票税金
贷:预付账款 117500
银行存款112500
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应交税费-增值税进项 发票税金
贷:预付账款 117500
银行存款112500
2022-02-10 17:45:38

你好,进项抵扣了就不需要分摊的,没有抵扣就需要参与摊销的
2018-03-23 13:38:19

你好,是的,是这样处理的
2020-09-23 10:54:45

你好; 你这个之前60万是含税金额; 现在 分摊:借 管理费用-租赁费; 进项税 贷预付账款; 全额做进项税哈; 第一个月分摊的时候; 之后 每个月做; 借管理费用-租赁费贷预付账款
2022-09-21 10:57:07

你好 是的 是这样来做账的
2020-09-21 20:24:41
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