我们签了一份三方协议,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 问
融资租赁合同 答
请教老师:由于工资调整后需要补缴社保,请问做去年 问
您好,这个只要加上公司部分 答
老师,我们当月有国内国外收入,比如国外550万,国内30 问
按 13% 税率算,进项税额需≥5 万;外销免税进项不退税,直接参与内销抵扣,做好核算与资料留存。 答
老师,我们有张发票开的咨询费,但领导说这张发票是 问
那要开什么项目呢 答
单位有自有食堂,外包单位劳务人员来食堂吃饭,费用 问
肯定要收费的。不能白吃 答

你好老师购买设备230000,预付账款117500元发票也开过来了,预付账款入账借预付账款103982.3 进项税13517.7 贷银行存款117500对吗
答: 借:固定资产 发票金额 应交税费-增值税进项 发票税金 贷:预付账款 117500 银行存款112500
老师你好,我之前预付2022.6.15-2022.12.14房租600000元做的借:预付账款-A 600000 贷:银行存款 600000 那我现在收到60万元发票(其中进项税2.85万)要怎么做账呢
答: 你好; 你这个之前60万是含税金额; 现在 分摊:借 管理费用-租赁费; 进项税 贷预付账款; 全额做进项税哈; 第一个月分摊的时候; 之后 每个月做; 借管理费用-租赁费贷预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
错:购车,预付条款借:应收账款:79800:99800.贷:银行存款79800.正确:借:应北Rx款79800.贷:银行存款:78654.86务错:佛:国定资产:进项税9295.58(收到发票)代贝:80800、其他应付款银行存款7150.44固定资产借:78654、86正确进项税9295.0879800、贷:预付账款1000、‘营业外收入7150.44银行存款
答: 您好!很高兴为您解答,请稍等
老师好,支付预付款(入预付款科目)时,如果已收到了发票,但没收到货,要不要把进项做进去?即借:预付货款 借进项,贷银行存款,谢谢
老师好,支付预付款(入预付款科目)时,如果已收到了发票,但没收到货,要不要把进项做进去?即借:预付货款 借进项,贷银行存款,谢谢
7老师,预付账款,但是收到发票,会计分录是这样吗:借:预付账款 1107 贷:银行存款 1107借:应交税费—待认证进项税额 117 贷:预付账款 117
老师好,我们公司上个月,11月份刚成立。上个月只发生了支付货款的业务,进项票12月份才开给我。那我11月份付货款做借:应付账款 贷:银行存款 应付账款余额是负的,这个怎么弄








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2022-02-10 19:00
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