老师好,我们公司上个月,11月份刚成立。上个月只发生了支付货款的业务,进项票12月份才开给我。那我11月份付货款做借:应付账款 贷:银行存款 应付账款余额是负的,这个怎么弄
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于2023-12-13 13:37 发布 271次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-13 13:37
你好,等你的发票来了以后冲销应付账款就可以
相关问题讨论

你好,等你的发票来了以后冲销应付账款就可以
2023-12-13 13:37:42

上月价税合计做了库存商品吗
2019-08-26 09:02:51

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53

你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
2018-11-15 15:56:21

如果增值税专用发票超过认证勾选时间,则增值税专用发票不能抵扣。
对应付账款需要进行区分,哪些还可以抵扣,哪些已经不可以抵扣。
不能抵扣部分计入当期损益。
2020-02-20 18:31:21
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