送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-09-21 10:57

你好;           你这个之前60万是含税金额; 现在 分摊:借   管理费用-租赁费; 进项税  贷预付账款; 全额做进项税哈; 第一个月分摊的时候; 之后 每个月做;  借管理费用-租赁费贷预付账款   

欢欢 追问

2022-09-21 10:57

那我想体现收到发票再摊销怎么做好

meizi老师 解答

2022-09-21 10:59

 你好;      收到发票在分摊;  上面就是给你做的这样的分录哦    

欢欢 追问

2022-09-21 11:04

你是说:借:管理费用-租赁费 28.57万  应交税费-应交增值税(进项)2.85万  贷:预付账款  31.42万  之后每个月:借:管理费用-租赁费  9.52万 贷预付账款  9.52万  这样吗

meizi老师 解答

2022-09-21 11:06

 你好 ;        是的; 就是这样哈 ;    按月分摊; 主要是看你租期是好久的租赁费   

欢欢 追问

2022-09-21 11:06

那收到发票不是应该先全额做进去吗

meizi老师 解答

2022-09-21 11:08

 你好 ;  收到发票; 也得按期分摊   计入费用去 ;  你的想法不对哦   

欢欢 追问

2022-09-21 11:09

我的意思是要怎么做现提现我收到这个发票,然后做摊销

meizi老师 解答

2022-09-21 11:14

 你好;    收到了发票 ; 就付你们的 分摊  第一个月的 分录后;    后面每个月分摊 做一个分摊明细表 就可以体现 的;     不是非得做分录去体现你收到了发票 在 考虑分摊; 因为收到发票 可能与你分摊的月份   不一样的  

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可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好;           你这个之前60万是含税金额; 现在 分摊:借   管理费用-租赁费; 进项税  贷预付账款; 全额做进项税哈; 第一个月分摊的时候; 之后 每个月做;  借管理费用-租赁费贷预付账款   
2022-09-21 10:57:07
你好,是的,是这样处理的
2020-09-23 10:54:45
你好 是的 是这样来做账的
2020-09-21 20:24:41
你好,进项抵扣了就不需要分摊的,没有抵扣就需要参与摊销的
2018-03-23 13:38:19
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