- 送心意
高辉老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,进项税可以提前抵扣 费用可以按月分摊
借:预付账款
应交税费-增值税-进项税
贷:银行存款
分摊
借:管理费用等
贷:预付账款
2024-03-19 17:29:07

要做进项税额负数,调整到预付账款科目。
借:预付账款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-11-28 10:27:18

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53

你好,进项抵扣了就不需要分摊的,没有抵扣就需要参与摊销的
2018-03-23 13:38:19

您好,因为不知道什么时候企业会收货。
所以预付了就是:借:预付账款
贷:银行存款
货来了就是:借:原材料 应交税费
贷:预付账款
银行存款
2021-02-03 21:07:03
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