送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-01-25 19:34

你好,要是外账 你当月发最好是去计提下比较好,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行 比较好,这样汇算清缴可以统一直接看应付职工薪酬就可以,你要是不通过这个后续还需要去找做哪些费用下面,容易出错

白鹭 追问

2022-01-25 19:39

确实,不计提应付职工薪酬账户余额没法处理
老师,那计提是单独一个凭证还是和付款做一起啊

maize老师 解答

2022-01-25 19:43

你要是当月发当月,你计提和支付做一起就可以

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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,要是外账 你当月发最好是去计提下比较好,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行 比较好,这样汇算清缴可以统一直接看应付职工薪酬就可以,你要是不通过这个后续还需要去找做哪些费用下面,容易出错
2022-01-25 19:34:49
你好,本月计提,借管理费用工资贷应付职工薪酬 下个月借应付职工薪酬贷银存,做支付的分录 发工资的次月报个税
2020-05-09 09:27:25
之前计提的税前扣除了吗
2019-12-12 13:07:33
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