送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-01-25 19:34

你好,要是外账 你当月发最好是去计提下比较好,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行 比较好,这样汇算清缴可以统一直接看应付职工薪酬就可以,你要是不通过这个后续还需要去找做哪些费用下面,容易出错

白鹭 追问

2022-01-25 19:39

确实,不计提应付职工薪酬账户余额没法处理
老师,那计提是单独一个凭证还是和付款做一起啊

maize老师 解答

2022-01-25 19:43

你要是当月发当月,你计提和支付做一起就可以

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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好! 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02
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