送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-01-25 19:34

你好,要是外账 你当月发最好是去计提下比较好,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行 比较好,这样汇算清缴可以统一直接看应付职工薪酬就可以,你要是不通过这个后续还需要去找做哪些费用下面,容易出错

白鹭 追问

2022-01-25 19:39

确实,不计提应付职工薪酬账户余额没法处理
老师,那计提是单独一个凭证还是和付款做一起啊

maize老师 解答

2022-01-25 19:43

你要是当月发当月,你计提和支付做一起就可以

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相关问题讨论
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好,要是外账 你当月发最好是去计提下比较好,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行 比较好,这样汇算清缴可以统一直接看应付职工薪酬就可以,你要是不通过这个后续还需要去找做哪些费用下面,容易出错
2022-01-25 19:34:49
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
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